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老師,建筑公司成本票沒及時開出來,怎么計提成本票

84784964| 提問時間:10/09 21:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是不是你們已經(jīng)支付了?
10/09 21:44
84784964
10/09 22:02
老師,大部分沒支付,所以對方?jīng)]給開發(fā)票,但是現(xiàn)在需要做成本交稅,問下您怎么計提成本票呢
小鎖老師
10/09 22:03
您好,這個的胡,一般成本的話,是可以按照收入的80%對應(yīng)的,這個
84784964
10/09 22:05
怎么做賬計提呢老師
小鎖老師
10/09 22:06
借 主營業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
84784964
10/09 22:11
老師,等以后有了成本票再怎么沖呢,之前有了成本票都是借工程施工-合同成本-直接人工費-xx項目,貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-合同成本-直接人工費
小鎖老師
10/09 22:48
嗯對這個理解是沒錯的
84784964
10/10 07:25
老師,您這是不計提的分錄,如果計提了以后怎么做賬,怎么沖呢
小鎖老師
10/10 09:23
是這樣的,因為這個如果結(jié)轉(zhuǎn)?借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-合同成本-直接人工費了,然后這個時候紅沖的話? 就可以直接? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款,這樣做就可以的
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