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老師,我們公司上個月沒有收入,我紅充了一張發(fā)票,怎么增增值稅申報表呢

84784998| 提問時間:10/09 16:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,最好現(xiàn)在別申報,因為這樣的話,最后是負數(shù)沒法申報這個,可以等到下個月
10/09 16:51
84784998
10/09 16:52
我們是小規(guī)模,沖紅已經三個月了
小鎖老師
10/09 16:53
嗯,這個只要不跨年的話,就可以,您好
84784998
10/09 16:54
要是到今年底沒有收入了,怎么辦?
小鎖老師
10/09 16:54
那不可能,因為你增值稅不可能跨年申報,年底的話,會和之前的累計,這樣申報就不會出現(xiàn)負數(shù)了
84784998
10/09 16:56
那現(xiàn)在零申報,是吧
小鎖老師
10/09 17:03
對的,現(xiàn)在是0申報就行
84784998
10/09 17:05
好的,謝謝老師!
84784998
10/09 17:06
但現(xiàn)在填負數(shù)的話,和以前月份累計過后也不是負的
小鎖老師
10/09 17:07
不客氣的,祝您開心
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