問題已解決

老師,我們是小規(guī)模公司,季報增值稅,現(xiàn)在第三季度銷售額沒超30萬免稅,賬上掛應(yīng)交增值稅2438.02,怎么處理呢

84784976| 提問時間:10/09 10:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 貸營業(yè)外收入,政府補助。
10/09 10:36
84784976
10/09 10:38
年報時用調(diào)增嗎
郭老師
10/09 10:38
你好,不需要調(diào)整的。
84784976
10/09 10:39
這個做營業(yè)外收入政府補助,我是做到9月賬里還是做到10月賬里呢
郭老師
10/09 10:42
做到9月份的賬務(wù)處理里面。
84784976
10/09 10:44
那不想當(dāng)于利潤了嗎,有利潤到時企業(yè)所得稅也增加了,我這樣理解對嗎?
郭老師
10/09 10:47
對的,是的,會增加你的利潤,需要交所得稅。
84784976
10/09 10:57
謝謝老師
郭老師
10/09 10:58
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~