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老師 給員工報(bào)銷費(fèi)用 假如報(bào)銷費(fèi)用是112.56 實(shí)際現(xiàn)金支付113 分錄怎么做啊

84785015| 提問時(shí)間:10/09 09:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是借 管理費(fèi)用112.56? 其他應(yīng)收款 0.44? 貸 庫存現(xiàn)金113
10/09 09:55
84785015
10/09 09:57
差額做其他應(yīng)收款 可是這個(gè)應(yīng)當(dāng)是收不回來的啊
小鎖老師
10/09 09:58
嗯,只能先掛賬的這個(gè)平賬
84785015
10/09 09:59
后面怎么平賬
小鎖老師
10/09 10:00
后邊的話可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
84785015
10/09 10:01
那為什么不直接做到營業(yè)外支出里面呢
小鎖老師
10/09 10:01
不行,這樣的話,稅務(wù)是不允許的,您好
84785015
10/09 10:02
那是在什么時(shí)候平賬呢
小鎖老師
10/09 10:08
可以到年底的時(shí)候,這個(gè)
84785015
10/09 10:08
后面做營業(yè)外支出平賬 那在什么地方平賬比較合適
小鎖老師
10/09 10:08
啥意思?年底做一比分錄就可以了啊
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