問(wèn)題已解決

之前已經(jīng)根據(jù)報(bào)關(guān)單申報(bào)了收入,現(xiàn)在月份開(kāi)票了,是否要沖紅之前報(bào)關(guān)收入,但是月度增值稅申報(bào)表怎樣處理呢?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/08 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是說(shuō)以前報(bào)了不開(kāi)票的收入,是嗎?
2024 10/08 13:38
84785002
2024 10/08 13:42
是的,老師
宋生老師
2024 10/08 13:47
你好,這個(gè)你報(bào)不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。
84785002
2024 10/08 13:51
9月份開(kāi)了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)顯示開(kāi)票的的銷(xiāo)售額,我是否手動(dòng)修改為負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 10/08 13:55
你好,你申報(bào)表上要填寫(xiě)。不開(kāi)票的復(fù)數(shù)但是這種操,但是這種操作的話(huà)可能申報(bào)的時(shí)候不能在電子稅務(wù)局申報(bào),需要去上門(mén)。
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