問(wèn)題已解決
你好,老師 報(bào)增值稅是根據(jù)不含稅金額填報(bào)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答是的,就是那樣子的
10/08 11:29
84784985
10/08 11:34
我按不含稅金額填報(bào)的,為什么會(huì)顯示申報(bào)對(duì)比不通過(guò)
家權(quán)老師
10/08 11:37
相差金額了160萬(wàn),什么情況,查一下
84784985
10/08 11:38
總共開(kāi)票金額160萬(wàn),不含稅金額1584158.42元%2b稅額15841.58=1600000元
家權(quán)老師
10/08 11:40
把你的申報(bào)主表完整截圖
84784985
10/08 11:42
老師,這是主表申報(bào)表
84784985
10/08 11:45
老師,我重新載圖給你,上面那個(gè)發(fā)錯(cuò)了
家權(quán)老師
10/08 11:48
開(kāi)的普票填3行,專(zhuān)票需要填第2行
84784985
10/08 11:48
老師,怎么上傳不了圖片了
家權(quán)老師
10/08 11:49
開(kāi)的普票填3行,專(zhuān)票需要填第2行,就行了
84784985
10/08 11:55
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
10/08 11:56
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784985
10/08 12:03
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表,是不是需要先計(jì)提所得稅額呢?
家權(quán)老師
10/08 12:52
是的,需要先計(jì)提
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
小微的稅率5%
84784985
10/08 13:05
好的,老師。請(qǐng)問(wèn)印花稅申報(bào),減半征收是怎么選
家權(quán)老師
10/08 14:14
六稅兩費(fèi)減免性質(zhì)代碼
09049901 小規(guī)模減征
09049902 個(gè)體戶(hù)減征
09049903 小微減征
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