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老師,我們公司支付銀行貸款的利息,借:財務(wù)費用,貸:銀存,那下個月我們收到銀行的利息發(fā)票,我們再怎么做賬呢

84785022| 提問時間:10/08 11:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當(dāng)收到銀行利息發(fā)票時,可以進行以下賬務(wù)處理: 先沖銷上月支付利息時未附發(fā)票的記賬憑證: 借:財務(wù)費用(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 然后根據(jù)發(fā)票金額重新記賬: 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 如果發(fā)票金額與上月支付利息的金額完全一致,上述賬務(wù)處理后財務(wù)費用的發(fā)生額不變。如果發(fā)票金額與上月支付利息金額有差異,則需根據(jù)差異情況進行調(diào)整。 例如,若發(fā)票金額小于上月支付利息金額,可能是銀行扣除了某些手續(xù)費等,需要將差異部分進行調(diào)整: 借:財務(wù)費用(差異金額紅字) 貸:銀行存款(差異金額紅字) 若發(fā)票金額大于上月支付利息金額,可能是銀行前期計算有誤,后期進行了調(diào)整: 借:財務(wù)費用(差異金額) 貸:銀行存款(差異金額)
10/08 11:28
84785022
10/08 11:33
老師,可不可以不用調(diào)整分錄,直接把發(fā)票放進上個月呢
樸老師
10/08 11:35
同學(xué)你好 這個也可以
84785022
10/08 11:39
也可以不改銀行,直接紅沖財務(wù)費用嗎嗎
樸老師
10/08 11:39
同學(xué)你好 這個也可以的
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