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你好,現(xiàn)在電子稅務(wù)局6月末季報利潤收入0.14 ,賬6月末收入0.12,增值稅收入6月累計0.11,現(xiàn)在怎么辦?
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速問速答你好,什么原因不一致的
10/07 15:49
84785001
10/07 17:55
因為有無票收入沒太認(rèn)真差1分
郭老師
10/07 18:10
那哪一個是正確的?
84785001
10/07 18:29
增值稅申報表和賬都沒錯,無票收入金額一百多萬四舍五入的差
郭老師
10/07 18:31
那就按照增值稅申報表的這個0.11來
貸主營業(yè)務(wù)收入-0.1,
貸營業(yè)外收入0.1。
84785001
10/07 19:14
現(xiàn)在電子稅務(wù)局6月末季報利潤收入0.14 ,怎么辦?
郭老師
10/07 19:25
不是根據(jù)賬上的來申報嗎?如果是的話,那你怎么和你賬上的不一致,你不是根據(jù)你利潤表。
84785001
10/07 19:36
賬沒全部記完就申報了,現(xiàn)在有差異了怎么辦?究當(dāng)時怎么會不一致當(dāng)事人都想不起來了 呵呵
郭老師
10/07 19:38
那一年的
今年的你在這個月申報不就可以了
填寫年累計
直接看的不要管了
你要管就去更正申報吧
84785001
10/07 19:41
今年的 你的意思在10申報三季度時累計數(shù)填寫正確的就可以了是這樣嗎
郭老師
10/07 19:42
的對的是的對的是的對的。
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