問(wèn)題已解決

之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:10/07 10:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,反回去以前的賬里面結(jié)轉(zhuǎn)
10/07 10:38
84784974
10/07 10:40
之前的電子賬直接轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在可以做分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。給沖掉嗎
84784974
10/07 10:42
但是這么做,資產(chǎn)負(fù)債表不平
劉艷紅老師
10/07 10:43
你前面沒(méi)有結(jié)賬,后面也沒(méi)法往下做賬呀
84784974
10/07 10:45
前面代賬公司都結(jié)賬了。中途結(jié)賬的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
10/07 10:48
你想辦法沖掉這個(gè)負(fù)數(shù)就可以
84784974
10/07 10:49
對(duì),現(xiàn)在就是這個(gè)意思。我需要怎么沖才能讓資產(chǎn)負(fù)債表平。我現(xiàn)在做分錄,資產(chǎn)負(fù)債表就顯示不平
劉艷紅老師
10/07 10:50
這個(gè)是返回到前面的月份更正
劉艷紅老師
10/07 10:51
借:本年利潤(rùn) 貸:庫(kù)存商品 這樣做下
84784974
10/07 10:51
好的,我試試,謝謝老師
劉艷紅老師
10/07 10:57
因?yàn)槟闱懊娼Y(jié)賬了,不能再用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
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