問題已解決

老師好:我八月份多開了一張發(fā)票,沒有結(jié)賬,10月份剛發(fā)現(xiàn),沖紅分錄怎么做呢?

84784955| 提問時間:10/03 18:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,當(dāng)時做收入和成本了嗎
10/03 18:14
84784955
10/03 18:33
我剛做賬,才發(fā)現(xiàn)的問題,做收入了,當(dāng)時開錯了一張忘記沖紅了
小鎖老師
10/03 18:56
那這樣的話沒跨年,就是借方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,貸方應(yīng)收帳款
84784955
10/03 18:58
還有一個問題老師,我當(dāng)月開錯的那張怎樣做不計入收入呢
小鎖老師
10/03 19:22
您好,不是之前已經(jīng)做收入了嗎?
84784955
10/03 20:02
那個做錯了,沒有收入的
小鎖老師
10/03 20:03
那您之前開錯的那個到底做賬了嗎請
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