問題已解決
供應商五月開了一張發(fā)票,當時抵扣了,八月份發(fā)現(xiàn)票有錯,紅沖進項八月份又開了一張藍字的正確的發(fā)票8月也抵扣了,分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答打個比方5月開票100,進項10,付款110? ?5月:借:主營業(yè)務成本? 100? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10? 貸:應付賬款110? ?8月紅沖進項,:借:主營業(yè)務成本? -100? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 -10? 貸:應付賬款-110? ? ?開籃子發(fā)票120,進項15,入賬,借:主營業(yè)務成本?120? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 15? 貸:應付賬款135
2022 09/14 08:28
閱讀 271