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老師,公司應(yīng)向客戶收款15萬(wàn),客戶用承兌匯票多付了800元,然后公司把其中13萬(wàn)的承兌匯票拿去貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息3千元,這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785031| 提問時(shí)間:10/01 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 貼現(xiàn)息3000誰(shuí)來(lái)承擔(dān)的
10/01 11:19
84785031
10/01 11:20
我們公司承擔(dān)
84785031
10/01 11:25
收款時(shí)我記的 借:應(yīng)收票據(jù) 150800 貸:應(yīng)收賬款 150000 預(yù)付賬款 800
郭老師
10/01 11:29
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款158000 借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息3000, 貸應(yīng)收票據(jù)13萬(wàn)。
郭老師
10/01 11:29
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目就可以的。
84785031
10/01 11:40
800是客戶付多了,可以用應(yīng)收賬款嗎
84785031
10/01 11:40
跟發(fā)票對(duì)不上呀
郭老師
10/01 11:49
可以 應(yīng)收賬款貸方余額 這就表示提前收了人家的錢
84785031
10/01 11:55
但是開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款15w 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
84785031
10/01 11:55
如果多收記 應(yīng)收賬款150800,應(yīng)收賬款變負(fù)數(shù)了
郭老師
10/01 11:56
是的 ?之前有往來(lái)業(yè)務(wù)嗎?沒有的話,那你把它放到預(yù)收賬款里面。
84785031
10/01 12:01
之前有的
郭老師
10/01 12:03
之前掛了應(yīng)收賬款,那就掛著應(yīng)收賬款就是了。貸方余額表示你們提前收了人家的就是負(fù)數(shù)余額。
84785031
10/01 12:48
之前掛預(yù)收的
郭老師
10/01 12:49
現(xiàn)在還是掛預(yù)收賬款
84785031
10/01 12:50
好的 謝謝老師
郭老師
10/01 13:06
不用客氣,工作愉快
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