問題已解決

老師,我們是制造業(yè)公司,買回來了原材料,未開發(fā)票,但已付款,怎么做分錄

84785015| 提問時間:09/30 14:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 原材料(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
09/30 14:06
84785015
09/30 14:19
不開票呢
84785015
09/30 14:20
是不是每次買配件和原材料都需要做兩筆分錄,不開票的話
家權(quán)老師
09/30 14:24
不開票直接計入原材料,不需要暫估
84785015
09/30 14:24
分錄怎么做
家權(quán)老師
09/30 14:25
借;原材料 貸:應付賬款-供應商? 支付貨款 借:應付賬款—供應商 貸:銀行存款
84785015
09/30 14:29
好,知道了,謝謝老師
家權(quán)老師
09/30 14:29
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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