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老師,上期做了暫估,本期發(fā)票到賬怎么平賬

84784954| 提問時間:09/30 11:24
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
09/30 11:25
84784954
09/30 11:27
上期沒有暫估稅金,沖暫估時就不要寫稅金分錄吧
家權老師
09/30 11:29
沖暫估是不含稅的,取得發(fā)票時直接體現進項
84784954
09/30 11:32
那上期暫估入賬后結轉的成本,本期不要再結轉了吧
家權老師
09/30 11:34
是的,就是那樣子的
84784954
09/30 11:47
那暫估的金額與本期不一致,怎么寫分錄
家權老師
09/30 11:50
差額直接調整結轉的成本費用
84784954
09/30 15:09
老師,麻煩您能寫下具體分錄
家權老師
09/30 15:11
借:應付賬款-估價-供應商 ? ? ? 成本費用科目(暫估差額) ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
84784954
09/30 15:53
老師 這分錄對嗎
家權老師
09/30 15:55
差額還是計入主營業(yè)務成本
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