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資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這是什么意思?怎么調(diào)成正數(shù)呢

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:09/30 11:12
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué),您好。 一、資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)通常表示以下情況: 多付的款項(xiàng):可能是企業(yè)向其他方支付的款項(xiàng)超過(guò)了應(yīng)付款項(xiàng),導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。例如,企業(yè)提前支付了租金等費(fèi)用,但尚未到費(fèi)用所屬期間。 錯(cuò)賬情況:可能是賬務(wù)處理錯(cuò)誤,比如記賬方向錯(cuò)誤或金額錯(cuò)誤等。 二、調(diào)整為正數(shù)的方法 如果是多付的款項(xiàng),可以將多付的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款科目。例如: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 如果是錯(cuò)賬導(dǎo)致的負(fù)數(shù),需要查找錯(cuò)誤原因并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。比如,如果是記賬方向錯(cuò)誤,可做相反方向的分錄進(jìn)行調(diào)整。
09/30 11:14
84784974
09/30 11:15
打款給個(gè)人的資金,做的是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款對(duì)嗎
歲月靜好老師
09/30 11:16
同學(xué),您好。要區(qū)分這個(gè)資金的用途,才知道賬務(wù)處理。如果是打款給個(gè)人,且確定屬于應(yīng)付款項(xiàng)性質(zhì)(也就是之前欠他的款項(xiàng)),那么賬務(wù)處理為 “借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款” 是可以的。
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