問題已解決
公司收到一張買的音響之類的發(fā)票,需要做進項稅額轉出,請問收到與轉出進項稅額分別怎么做會計分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,根據(jù)音響的具體用途確定科目)
? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
? 貸:銀行存款等
? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,暫估金額)
? 貸:銀行存款等
? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,調整后的金額,把進項稅額加進去)
? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,調整后的金額,把進項稅額加進去)
? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
? 同時沖減暫估入賬:
? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,暫估金額,紅字)
? 貸:銀行存款等(暫估金額,紅字)
09/29 10:05
84784965
09/29 10:10
沒有暫估入賬啊,調整后的金額是什么呢?請問是我理解錯了嗎?進項稅額轉出的是您調整了固定資產(chǎn)或費用的金額呢?請問我以下分錄是否正確,取得時:借:管理費用 應交稅費,進項 貸:銀存
轉出時:借,進項
貸:進項轉出
樸老師
09/29 10:15
那你轉出的時候直接
借管理費用
貸進項轉出
84784965
09/29 10:17
那取得時的進項稅額呢?不轉出嗎?直接轉出費用嗎?
樸老師
09/29 10:18
轉出了哦
進項轉出到管理費用了
因為你收到發(fā)票的時候做的借管理費用
84784965
09/29 10:21
這樣是否管理費用就增加了進項稅額那個金額?
樸老師
09/29 10:24
是增加了管理費用
減少了進項
84784965
09/29 10:25
因為這筆費用不應該進入公司,那我是不是需要年底匯算時,在將這筆費用調出(包含進項稅額轉出費用增加后得金額)?
樸老師
09/29 10:27
同學你好
不是你們公司的支出嗎
84784965
09/29 10:29
不是。領導買的音響開了張票
樸老師
09/29 10:31
這個你可以做
計入管理費用福利費就可以了
然后進項轉出到福利費
84784965
09/29 10:32
計入管理費用福利費,然后進項稅額不抵扣進行轉出到費用對嗎
樸老師
09/29 10:37
對的
這樣就可以的哦
閱讀 138