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一般納稅人,增值稅申報(bào)附表2進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中,第三部分,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填的是什么內(nèi)容,公司好多代認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),是不是不填寫這部分?填寫這部分的是已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)但是不抵扣,成了留底稅額還是什么?

84785020| 提問時(shí)間:09/28 19:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,這部分反映以前認(rèn)證相符,在本期申報(bào)抵扣的情況,現(xiàn)在一般不常見了
09/28 19:50
84785020
09/28 20:09
聽不懂,說大白話,代認(rèn)證的填不填
高輝老師
09/28 20:14
代認(rèn)證是指別的公司發(fā)票,開給你們的情況嗎?
84785020
09/28 20:23
對的,還沒有轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),先應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
高輝老師
09/28 20:36
一般不做代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,不設(shè)置這個(gè)科目的
高輝老師
09/28 20:36
先確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)稅,之后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
高輝老師
09/28 20:38
確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),填寫在第一欄,轉(zhuǎn)出填寫在第二欄
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