問題已解決

一般納稅人,增值稅申報附表2進項明細中,第三部分,待抵扣進項稅額,填的是什么內(nèi)容,公司好多代認證的進項,是不是不填寫這部分?填寫這部分的是已經(jīng)認證的進項但是不抵扣,成了留底稅額還是什么?

84785020| 提問時間:09/28 19:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,這部分反映以前認證相符,在本期申報抵扣的情況,現(xiàn)在一般不常見了
09/28 19:50
84785020
09/28 20:09
聽不懂,說大白話,代認證的填不填
高輝老師
09/28 20:14
代認證是指別的公司發(fā)票,開給你們的情況嗎?
84785020
09/28 20:23
對的,還沒有轉(zhuǎn)進項,先應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代認證進項稅
高輝老師
09/28 20:36
一般不做代認證進項稅,不設(shè)置這個科目的
高輝老師
09/28 20:36
先確認,進項稅,之后進項稅轉(zhuǎn)出
高輝老師
09/28 20:38
確認進項,填寫在第一欄,轉(zhuǎn)出填寫在第二欄
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