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老師您好,今年增加了去年的無票銷售重新更新報表,是這樣寫分錄嗎?還有增值稅,附加稅怎么寫分錄
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速問速答您好,是的,是這樣寫分錄的,跨年調整損益科目用以前年度損益調整代替
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 241.19
借:以前年度損益調整 241.19*12% 貸:應交稅費-應交附加稅 241.19*12%
09/28 17:07
84784994
09/28 17:29
老師:乘12%是什么意思?以前年度損益科目有余額月底需要結轉嗎結轉到那個科目
廖君老師
09/28 17:30
您好,7%城建稅? 3%教育附加? 2%地方教育附加,如果是小微企業(yè)還要減半
以前年度損益? ?要結轉到利潤分配-未分配利潤,結轉后無余額
84784994
09/28 17:42
老師還有一個問題,是應交增值稅這個明細賬去年也有點兒錯誤一直延續(xù)到今年了,我怎么去調整這個
84784994
09/28 17:43
交的稅金都對著,就是分錄應該是做的不對,這樣資產負債報表上和實際數(shù)不一樣了
您好,現(xiàn)在哪個科目余額不對呢,哪個不對調整哪個,要找一下原因是什么情況不對了,這樣才會寫調整分錄
84784994
09/28 17:48
以前會計把增值稅明細科目3級科目全部都記在2級科目里
廖君老師
09/28 17:50
哦哦,那這個沒有關系,都是在增值稅這個大的科目里,我們也在這個應交稅費科目里調整就是了,沒有大的影響,因為不影響損益,不影響我們的利潤
84784994
09/29 15:12
老師您好,應交稅費這個科目余額找出來愿原因了,怎么做分錄調整,去年的銷售開票銷項稅少了752.85,發(fā)票正確的,賬上不對這個怎么做分錄調整,謝謝
廖君老師
09/29 15:15
您好,是這么分錄我們沒有入賬,收入和增值稅都沒有體現(xiàn)在賬里么,那我們要補上這個分錄,
84784994
09/29 15:27
做了銷售貨物的分錄和開票的金額不一致,所以銷項稅和收入都少了點
廖君老師
09/29 15:29
哦哦,那就把這個分錄沖回,再按發(fā)票做分錄就好了哇,調整后就對上了
84784994
09/29 15:32
說錯了,是銷售發(fā)票多開了商品,銷項稅752.85,后臺進銷存沒有庫存了怎么辦
廖君老師
09/29 15:34
您好,這個發(fā)票24年還可以開紅字發(fā)票的,這樣也可以調整過來嘛
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