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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,事業(yè)單位繳納增值稅,錢(qián)還沒(méi)到賬,但是我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票并繳納了增值稅,這個(gè)賬該怎么做?
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速問(wèn)速答在這種情況下,可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理:
開(kāi)具發(fā)票時(shí):
確認(rèn)收入(假設(shè)該收入屬于事業(yè)收入等):
借:應(yīng)收賬款
貸:事業(yè)收入等
同時(shí),計(jì)算增值稅:
借:應(yīng)收賬款(增值稅部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
繳納增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款(如果是用單位的其他資金先墊付繳納,此處就用墊付資金的相應(yīng)科目,如其他應(yīng)收款等)
等到款項(xiàng)實(shí)際到賬時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
09/23 10:26
84785027
09/23 10:30
老師是這樣的,我們是每個(gè)項(xiàng)目都有編號(hào),這個(gè)項(xiàng)目資金還沒(méi)到位,但是單位已經(jīng)開(kāi)了增值稅發(fā)票并繳納了稅款。如果到賬的項(xiàng)目,按相應(yīng)的項(xiàng)目編號(hào)做賬是
借:應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
沒(méi)到賬的項(xiàng)目,因?yàn)椴荒茉O(shè)立相應(yīng)的項(xiàng)目編號(hào),但是已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票并繳納了稅款,我想問(wèn)下能不能把這個(gè)做到往來(lái)款里邊?如果可以做,怎么做?
樸老師
09/23 10:36
如果項(xiàng)目資金未到位但已開(kāi)具發(fā)票并繳納稅款,可以先計(jì)入往來(lái)款中。具體賬務(wù)處理如下:
開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)增值稅時(shí):
借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款等往來(lái)科目,注明項(xiàng)目名稱(chēng)以便區(qū)分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
繳納增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
待項(xiàng)目資金到位時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款等往來(lái)科目)
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