問題已解決

老師,幫我看看這個分錄如何做。我這樣不平

84784952| 提問時間:09/20 21:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
09/20 21:55
84784952
09/20 21:58
你能把我這個數(shù)字代入,做分錄嗎
家權(quán)老師
09/20 22:00
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 =10-(4-0)-5=1 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:應交稅費-未交增值稅1 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅1 貸:銀行存款1
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