問題已解決

已經抵扣進項稅額轉出會計分錄怎么寫老師?,這張發(fā)票沒收到,但是已經抵扣認證了老師

84785015| 提問時間:09/18 17:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應交稅費-增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-未抵扣進項稅額(或相關科目) 表示將已抵扣的稅額轉回。
09/18 17:36
84785015
09/18 17:41
但是應交稅費-增值稅科目,貸方有銷項稅額,借方是又有應交稅費-進項稅額轉出科目,這樣做分錄本期一借一貸,增值稅這樣算下來還有留抵,和本期交增值稅金額不一致呢
堂堂老師
09/18 17:43
確實,當進項稅額轉出時,應調整應交增值稅賬戶。具體操作如下: 借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅額 這樣處理后,再按實際銷售情況調整銷項稅額,確保增值稅計算準確無誤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~