問題已解決

其他應付款余額在借方,那么出報表時應放在其他應收款借方還是放在其他應付款貸方負數呢?

84785009| 提問時間:09/18 09:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,報表的時候就體現在其他應付款借方就成
09/18 09:27
84785009
09/18 09:28
為什么金蝶軟件放在其他應收款借了
東老師
09/18 09:28
可能是你們軟件自己設置的問題
84785009
09/18 09:32
那正確做法是放其他應付還是其他應收呢?
東老師
09/18 09:34
正確做法應該是放到其他應收款
84785009
09/18 10:19
那個軟件如何調才能出的報表是對的呢?
東老師
09/18 10:20
那你得和軟件服務商確認一下
84785009
09/18 10:24
一般是需要自己手動調還是軟件商會設置好的?
東老師
09/18 10:25
一般得讓服務商給你們設置才行
84785009
09/18 10:49
期未借方是100,期未貸方200,那樣是不是財報上直接是應付貸方100嗎?
東老師
09/18 10:57
是的,正負之后就是貸方100
84785009
09/18 10:59
報表可以相互抵消填寫金額嗎?我看會計事務所給我報告是借方余額填寫在應收那里,貸方余額是填寫在應付貸方,沒有相抵扣填寫的
東老師
09/18 11:00
比如說你的科目是不同的比如說其他應付款和其他應收款既不能抵消
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~