問題已解決

老師您好,我還是有個(gè)問題一直沒有搞清楚,就是我資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在只有 貨幣資金,實(shí)收資本、未分配利潤(rùn)有期末余額,我的問題是,以下圖片里的 固定資產(chǎn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、其他應(yīng)收款、我會(huì)計(jì)分錄都處理了沒有期末余額,那我還需要填寫資產(chǎn)處理?yè)p益表的數(shù)據(jù)嗎? 因?yàn)樘顚懞筒惶顚懡Y(jié)果差異大會(huì)影響清算所得的金額,已經(jīng)轉(zhuǎn)入了對(duì)應(yīng)科目了再填一次這個(gè)表就等于處理了2遍, 這個(gè)表應(yīng)該是有期末余額的才需要填寫,沒有期末余額就不需要填寫了,是這樣的嗎?請(qǐng)老師給個(gè)專業(yè)的回答。

84785027| 提問時(shí)間:09/16 12:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,我們負(fù)債表期末沒有這些余額了,就不用填這個(gè)表
09/16 12:41
84785027
09/16 12:51
好的,是實(shí)際工作中確實(shí)不用填寫的嗎?我百度說有的要填有的不要填。
廖君老師
09/16 12:52
您好,是的,工作中不用填?的,咱清算時(shí)負(fù)債表里沒有這些科目的余額了嘛
84785027
09/16 12:56
嚇?biāo)牢伊宋也铧c(diǎn)就填上去了,數(shù)據(jù)都寫好了,還好問了下老師您,我這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表是要填的對(duì)吧?
廖君老師
09/16 12:58
您好,是的,折舊表要填的,按我們賬上計(jì)提折舊和攤銷的金額填列
84785027
09/16 13:03
剩余財(cái)產(chǎn)分配表哪里,累計(jì)未分配利潤(rùn)如果等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)負(fù)的,我上次提交剩余財(cái)產(chǎn)沒有填負(fù)數(shù),直接填了0有影響嗎?還是說確實(shí)就是填0不用填負(fù)數(shù),要填負(fù)數(shù)嗎?
廖君老師
09/16 13:05
您好,是的,填0 當(dāng)未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)時(shí),規(guī)定的“扣除未分配利潤(rùn)”就失去了意義。因此,建議在計(jì)算清算所得時(shí),如果未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),則將其視為0。這意味著企業(yè)在清算所得的計(jì)算過程中,不能將未分配利潤(rùn)的負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)去。這個(gè)處理方法符合稅法的規(guī)定,也是合理的。
84785027
09/16 13:15
好的,謝老師您。
廖君老師
09/16 13:15
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
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