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收到了水電費(fèi)收入 然后又給他們公司退回去了一部分, 這個(gè)收入應(yīng)該怎么記? 增值稅也要算是不是?

84784964| 提問時(shí)間:09/15 15:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們退回去一部分是給的優(yōu)惠么,那我們當(dāng)商業(yè)折扣,按凈額來開發(fā)票,最好就是他們按折后金額來支付,我們不退
09/15 15:49
84784964
09/15 15:50
退回去了 就是比如說3月他們交了水電費(fèi) 交的錢很多 , 我們12月給他退回去了一個(gè)金額。
廖君老師
09/15 15:52
哦哦,那這個(gè)正常的,相當(dāng)?于是預(yù)付款多了,我們按實(shí)際客戶使用的電費(fèi)來開票確認(rèn)收入
84784964
09/15 15:56
這個(gè)3月都做完憑證了 12月的憑證怎么做?
廖君老師
09/15 15:57
您好,咱現(xiàn)在是想調(diào)什么呀,收入根據(jù)開票來做,退款沖減應(yīng)收賬款(原來收款記哪個(gè)科目現(xiàn)在也是哪個(gè)科目)
84784964
09/15 16:07
我問的是增值稅 3月都算完了 12月增值稅直接沖減?
廖君老師
09/15 16:09
您好,我們3月是未報(bào)的開票收入還是未開票收入呀, 開票收入在12月開紅票 未開票收入可以在12月申報(bào)未開票收入負(fù),只要年度未開票收入大于等于0就可以了
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