問題已解決

老師,我們公司是購買方,因為業(yè)務(wù)問題上個月月底的時候開具了紅字信息表,但是對方這個月才給我們開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在要申報增值稅了,我是要先按照紅字信息表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785019| 提問時間:09/14 14:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,做轉(zhuǎn)出了
09/14 14:20
84785019
09/14 14:21
那我還沒有收到發(fā)票,賬務(wù)上需要怎么處理呢
宋生老師
09/14 14:22
你好!你可以先只做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄?
84785019
09/14 14:23
藍(lán)字發(fā)票當(dāng)時入的主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
09/14 14:23
你好!那你借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84785019
09/14 14:25
這個不需要做紅沖憑證嗎
宋生老師
09/14 14:25
你好!你拿到紅字發(fā)票,再沖
84785019
09/14 14:27
收到紅字發(fā)票后全部金額都沖主營業(yè)務(wù)成本嗎
宋生老師
09/14 14:27
你好!是的,就是這樣了
84785019
09/14 14:27
好的,謝謝
宋生老師
09/14 14:28
你好!不用客氣的了
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