問題已解決
老師,我們公司是購買方,因為業(yè)務問題上個月月底的時候開具了紅字信息表,但是對方這個月才給我們開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在要申報增值稅了,我是要先按照紅字信息表做進項稅額轉出嗎
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速問速答你好!是的,做轉出了
09/14 14:20
84785019
09/14 14:21
那我還沒有收到發(fā)票,賬務上需要怎么處理呢
宋生老師
09/14 14:22
你好!你可以先只做進項轉出。藍字發(fā)票如何做的分錄?
84785019
09/14 14:23
藍字發(fā)票當時入的主營業(yè)務成本
宋生老師
09/14 14:23
你好!那你借主營業(yè)務成本,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
84785019
09/14 14:25
這個不需要做紅沖憑證嗎
宋生老師
09/14 14:25
你好!你拿到紅字發(fā)票,再沖
84785019
09/14 14:27
收到紅字發(fā)票后全部金額都沖主營業(yè)務成本嗎
宋生老師
09/14 14:27
你好!是的,就是這樣了
84785019
09/14 14:27
好的,謝謝
宋生老師
09/14 14:28
你好!不用客氣的了
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