問題已解決

一般人一筆服務(wù)費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證,并且現(xiàn)在費(fèi)用被退回需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?這筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84784996| 提問時(shí)間:09/12 10:26
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
收到退回服務(wù)費(fèi)時(shí),應(yīng)沖減原進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)調(diào)整相關(guān)費(fèi)用賬戶。具體操作如下: 1. 沖減原進(jìn)項(xiàng)稅額:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。 2. 調(diào)整費(fèi)用:借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”或相應(yīng)科目。 這樣處理反映了實(shí)際費(fèi)用減少和稅額變動的情況。
09/12 10:29
84784996
09/12 10:32
費(fèi)用發(fā)生是,是借管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,待應(yīng)付賬款,退回時(shí),如何沖?不應(yīng)該是直接沖紅嘛?
小智老師
09/12 10:35
費(fèi)用發(fā)生時(shí)確實(shí)按照正常流程入賬,退回時(shí)的處理步驟如下: 1. 首先沖減原計(jì)入費(fèi)用的分錄:借記“管理費(fèi)用”(紅字),貸記“應(yīng)付賬款”(紅字)。 2. 然后沖減原進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”(紅字),貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”(紅字)。 這樣既調(diào)整了費(fèi)用,也正確反映了稅額變化,保持會計(jì)記錄準(zhǔn)確無誤。
84784996
09/12 10:37
第一個(gè)回復(fù)的位置,應(yīng)付賬款的位置的金額不應(yīng)該是含著稅金的嘛
小智老師
09/12 10:39
您說得對,我的解釋有疏漏。正確的處理流程應(yīng)當(dāng)包括以下兩步: 1. 沖減費(fèi)用及稅額:首先沖減原計(jì)入費(fèi)用及稅額的分錄,即: - 借:管理費(fèi)用(紅字) - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 2. 調(diào)整應(yīng)付賬款:然后調(diào)整對應(yīng)的應(yīng)付賬款分錄,即: - 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 這樣做能準(zhǔn)確反映費(fèi)用退回及稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)處理。感謝您的指正。
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