問題已解決

我們公司收到一張餐飲費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,這張發(fā)票是招待費(fèi)產(chǎn)生的,請問怎么入賬和稅務(wù)處理

84784957| 提問時(shí)間:09/11 18:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!這個(gè)計(jì)入借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金等
09/11 18:14
宋生老師
09/11 18:14
不需要專門做進(jìn)項(xiàng)的分錄
84784957
09/11 18:17
那稅務(wù)系統(tǒng)需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)勾選
宋生老師
09/11 18:17
你好!你可以勾選不抵扣就行
84784957
09/11 18:34
不勾選可以嗎?那是不是需要電子稅務(wù)局做入賬啊
宋生老師
09/11 18:34
你好!不勾選它一直在了。你可以勾選了再轉(zhuǎn)出也行
84784957
09/11 18:57
在填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅那是不是就得填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
宋生老師
09/11 19:15
你好!是的。就在這樣做了
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