問題已解決

這筆結轉(zhuǎn)增值稅要怎么做賬?

84784987| 提問時間:09/11 15:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:應交稅費—未交增值稅? ?19366.96 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?19366.96
09/11 15:57
84784987
09/11 15:58
老師 ,有沒有更詳細的
小菲老師
09/11 15:59
同學,你好 1、結轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84784987
09/11 15:59
包括進項? 銷項? 留底
小菲老師
09/11 15:59
同學,你好 1、結轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84784987
09/11 16:00
那上期留底發(fā)生額怎么提現(xiàn)在分錄中
小菲老師
09/11 16:00
同學,你好 上期留底,就是第3步,應交稅費—未交增值稅借方余額
84784987
09/11 16:07
老師,你好 第一步 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)123500 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)91133.04 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 32366.96 正常沒有留抵的話 第二步 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 32366.96 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 32366.96 要怎么做賬得出下面這一步? ?借:應交稅費—未交增值稅 19366.96 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 19366.96
小菲老師
09/11 16:26
同學,你好 你的圖片一,有留底呀,留底金額13000
84784987
09/11 16:33
我知道,這個不用體現(xiàn)在分錄里嗎?
小菲老師
09/11 16:37
同學,你好 這個是之前月度留下來的,如果已經(jīng)結轉(zhuǎn)是不用在本期體現(xiàn)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~