問(wèn)題已解決

老師,你好,能做下小規(guī)模的增值稅分錄嗎?銷售出去:貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)還是未交增值稅?然后到月底又如何做稅金這塊

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:09/10 16:55
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!小規(guī)模納稅人銷售貨物時(shí),貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)”。月底,按實(shí)際銷售額計(jì)算應(yīng)繳增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)”,貸記“銀行存款”或“應(yīng)收賬款”。如無(wú)預(yù)繳,無(wú)需“未交增值稅”科目。
09/10 16:59
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