問題已解決
老師,我上個月收了租客的租金滯納金,按6%確認收入,申報的時候做了無票收入,這個月賬面調整成按9%確認收入,調整部分:收入變少,銷項稅額變多,那這個月申報的時候申報表如何體現(xiàn)?
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速問速答你好!這個你應該去更正上個月的。而不是這個月調差額
09/10 15:34
84784988
09/10 15:35
不可以在本月的申報表做調整嗎?
宋生老師
09/10 15:35
你好,不可以。你是上個月錯了
84784988
09/10 15:37
那現(xiàn)在還可以更正上個月申報表?
宋生老師
09/10 15:37
你好!可以的,可以更正
84784988
09/10 15:38
更正的話,是直接重新按正確的填一次申報表?上個月的申報表就相當于自動作廢?
宋生老師
09/10 15:39
你好!是的。就自動覆蓋了
84784988
09/10 15:41
我司有寫字樓出租,收租金是按9%開票給租戶,那租戶沒按時交租,向租戶收取的滯納金也是按9%開票給租戶嗎?
宋生老師
09/10 15:41
你好!是的,相當于租金的附加費
84784988
09/10 15:43
那這部分是單獨開票嗎?可以開專票嗎?開票稅收類別是什么?
宋生老師
09/10 15:45
你好!這個就是租金了,跟租金一樣的,不動產經營租賃
84784988
09/10 15:45
那如果我對上個月的申報表進行更正,這個月我申報的時候,更正后的數(shù)據(jù)會同步更新到我這個月的申報表的累計數(shù)嗎?
宋生老師
09/10 15:46
你好!是的,是會的了
如果你這個月還沒有申報的話
84784988
09/10 16:17
那我更正上個月申報表,但是我賬務處理是這個月調整的,那我申報這個月的收入,是按調整前的收入申報還是調整后的?
宋生老師
09/10 16:19
你好!你申報這個月的時候,期初數(shù)已經變了。你正常申報就行
84784988
09/10 16:21
就是我這個月申報的時候,就按調整前的去申報就好是吧?
宋生老師
09/10 16:21
你好!不知道你說的調整前是什么意思
你這個月申報,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就已經是你8月修改后的數(shù)據(jù)了
84784988
09/10 16:59
好的,感謝老師
宋生老師
09/10 17:00
你好!不用客氣的了
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