問題已解決

老師,如果本月計(jì)提工資10000,下個月發(fā)工資的時候,實(shí)際發(fā)了11000(1000是提成),這樣計(jì)提跟實(shí)發(fā)就不一致了

84785009| 提問時間:09/10 11:32
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
沒關(guān)系,計(jì)提是預(yù)測,實(shí)際發(fā)放可能有變動。關(guān)鍵是要準(zhǔn)確記錄,比如將1000元提成作為額外費(fèi)用單獨(dú)記錄,確保財務(wù)報表真實(shí)反映收支情況。
09/10 11:34
84785009
09/10 11:36
不平的話,應(yīng)付薪酬就一直有余額
堂堂老師
09/10 11:37
對,計(jì)提的應(yīng)付薪酬超過實(shí)際發(fā)放的部分,會形成余額在應(yīng)付薪酬科目。等到下個月發(fā)放剩余部分時,這個余額就會減少。這樣能確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。
84785009
09/10 11:40
比如我這個月計(jì)提10000,下個月發(fā)10000,這樣就平了,如果下個月發(fā)11000,就會一直有余額,這樣一直掛著沒有問題嗎
堂堂老師
09/10 11:43
沒問題,每月發(fā)放的薪酬都應(yīng)計(jì)入當(dāng)期成本。如果有余額,意味著有未發(fā)放的部分,下個月發(fā)放時自然會抵消。保持賬目清晰,定期核對即可。
84785009
09/10 11:45
如果實(shí)際比計(jì)提多呢,多發(fā)了
堂堂老師
09/10 11:47
多發(fā)部分作為額外費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益,調(diào)整當(dāng)月利潤。關(guān)鍵是記錄準(zhǔn)確,保持賬務(wù)平衡。
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