問題已解決

老師你好,之前估價入賬的,估價低了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在發(fā)票開進來了,數(shù)量沒有了,金額還有,這個怎么辦?還是跨年的。

84785007| 提問時間:2024 09/10 09:44
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這種情況需要調(diào)整前期會計記錄,將實際成本與原估計成本之間的差額補記到存貨賬戶上。因為涉及到跨年,建議仔細核對發(fā)票信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤后再進行調(diào)整。記得做好記錄,以便于后續(xù)審計和財務(wù)報表編制。
2024 09/10 09:48
84785007
2024 09/10 10:06
這個怎么調(diào)整,沖銷之前估價入賬的,然后把現(xiàn)在的發(fā)票入賬,然后存貨數(shù)量沒有了,但是金額還有,怎么調(diào)整?
堂堂老師
2024 09/10 10:07
首先,沖銷原有估價入賬的部分,做一張紅字憑證抵消。接著,根據(jù)新發(fā)票金額做一張借記原材料/庫存商品,貸記應(yīng)付賬款的憑證。如果金額相同但數(shù)量不同,確保調(diào)整時考慮實際收貨情況,可能需要進一步的庫存盤點確認。最后,更新庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),確保賬實相符。操作前建議先咨詢公司內(nèi)部審計或財務(wù)負責(zé)人,確保流程合規(guī)。
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