問題已解決
老師,我們是一家建筑公司,24年7月份購進(jìn)3臺冷藏車,作了固定資產(chǎn),8月份過戶給了甲方,沒收一分錢,這個賬務(wù)怎么處理?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!你白給了甲方了嗎
09/09 16:36
84784953
09/09 16:37
是的,老師
宋生老師
09/09 16:37
你好!
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:營業(yè)外支出等
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784953
09/09 16:39
好的,謝謝
宋生老師
09/09 16:40
你好!不用客氣的了
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