問題已解決

老師,我們是一家建筑公司,24年7月份購進(jìn)3臺冷藏車,作了固定資產(chǎn),8月份過戶給了甲方,沒收一分錢,這個賬務(wù)怎么處理?謝謝

84784953| 提問時間:09/09 16:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你白給了甲方了嗎
09/09 16:36
84784953
09/09 16:37
是的,老師
宋生老師
09/09 16:37
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:營業(yè)外支出等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784953
09/09 16:39
好的,謝謝
宋生老師
09/09 16:40
你好!不用客氣的了
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