問題已解決

老師好!我們是個工廠門店,客戶在我這里下單,貨款付給工廠,經(jīng)??蛻魰冻袃督o我們工廠,我們門店是1.3%貼息,工廠是1%貼息,門店也會在工廠拿貨,這樣就是三角關(guān)系,我們客戶貨款沖工廠的應(yīng)付,貼息的差額就做收入,我怎么做都覺得不對 ,我是借: 應(yīng)付1500 貸:銀行1800 收入我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

84785020| 提問時間:09/09 14:35
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!你描述的情況有點復雜。簡單來說,收到承兌匯票時,應(yīng)先計入“應(yīng)收票據(jù)”科目,待承兌后,按實際貼現(xiàn)金額沖減,差額計入財務(wù)費用。具體操作需結(jié)合會計準則和稅法規(guī)定。建議詳細記錄每一筆交易,確保合規(guī)性。如果有具體賬務(wù)處理疑問,可提供更詳細信息。
09/09 14:38
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