問題已解決
老師,請問月末結轉稅金怎么做???如果開票了,還有留抵稅額。另外我想問下,每個月末只要開票了就要結轉稅金啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果開票了,還有留抵稅額,結轉分錄是
借:應交稅費—應交稅費(銷項稅額)
應交稅費—應交稅費(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交稅費(進項稅額)
有銷項稅額或者進項稅額發(fā)生,就需要結轉的?
09/07 13:52
84785021
09/07 14:01
那如果這個月只有進項怎么結轉?拿到進項發(fā)票不是已經做了一筆借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
鄒老師
09/07 14:03
你好,如果這個月只有進項,結轉分錄是
借:應交稅費—應交稅費(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交稅費(進項稅額)
84785021
09/07 14:19
之前有一個月份,只有進項發(fā)票忘記結轉了,上個季度申報過了。補之前應該結轉的進項,摘要怎么寫比較合適呢?
鄒老師
09/07 14:19
你好,摘要怎么寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定。
比如可以是:補結轉某某月份的增值稅
84785021
09/07 14:20
好的謝謝
鄒老師
09/07 14:21
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
84785021
09/07 15:09
老師,你看看呢?第一個問題你回答的分錄。應該是貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)留抵稅額不是在借方嗎?現(xiàn)在要沖銷啊
鄒老師
09/07 15:13
你好,請仔細看我回復的內容
閱讀 158