問題已解決

老師,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,8張發(fā)票,已做過賬了,做了待認(rèn)證,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,直接做,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,可以吧,做一筆分錄,摘要就寫,8張發(fā)票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,可以吧,可對(duì)呢?分錄?摘要?

84784986| 提問時(shí)間:09/06 19:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好你的摘要和分錄都是對(duì)的
09/06 19:37
84784986
09/06 19:38
老師,那當(dāng)月發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,可以不做賬嗎?等哪月認(rèn)證哪月再做賬?可以這樣做?前面一個(gè)老師說的?
84784986
09/06 19:39
如果當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不做賬,那不就賬實(shí)不相符了?
暖暖老師
09/06 19:42
原材料這種可以放待抵扣就可以
84784986
09/06 19:54
我們買的是庫存商品也可以當(dāng)月不認(rèn)證不做賬嗎?
暖暖老師
09/06 20:01
你商品用不到就可以不做賬務(wù)
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