問題已解決

你好,一般納稅人企業(yè),7月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票填寫錯(cuò)誤,八月對方把發(fā)票紅沖了,給了我們負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)需要填到哪個(gè)表?

84784981| 提問時(shí)間:09/06 14:29
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好!進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第23a欄。如有疑問,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
09/06 14:32
84784981
09/06 14:48
如果對方8月份開了負(fù)數(shù)后,又重新開具了一張金額一樣的正數(shù),我這邊增值稅報(bào)表怎么填?
小智老師
09/06 14:49
如果對方重開正數(shù)發(fā)票,你只需在申報(bào)表中填寫正數(shù)發(fā)票的金額,抵消之前的負(fù)數(shù)。具體填入哪欄,參照稅務(wù)局指引操作。
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