問題已解決

老師,我這個是哪里錯了,怎么數字不對

84784954| 提問時間:09/06 09:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不對,你第一個分錄應該是: 借:管理費用-工資 95817.73 貸:應付職工薪酬 95817.73 第二個分錄是: 借:應付職工薪酬 95817.73 貸:其他應收款-個人部分 13489.63 銀行存款 81368.21 應交稅費-個人所得稅 959.89
09/06 09:17
嬋老師
09/06 09:18
個人承擔的社保是不計入企業(yè)應付職工薪酬的,這個科目是只有公司承擔的部分才計入。
84784954
09/06 09:19
那其他應收款不平,余額在貸方,我發(fā)工資的時候已經扣回來了
嬋老師
09/06 09:37
你這個其他 應收款個人部分的社保應該是在貴公司支付社保的時候沖平 借:管理費用-社保(公司承擔部分) 其他應收款-社保(個人承擔部分) 貸:銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~