問題已解決
老師,我這個是哪里錯了,怎么數字不對
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不對,你第一個分錄應該是:
借:管理費用-工資 95817.73
貸:應付職工薪酬 95817.73
第二個分錄是:
借:應付職工薪酬 95817.73
貸:其他應收款-個人部分 13489.63
銀行存款 81368.21
應交稅費-個人所得稅 959.89
09/06 09:17
嬋老師
09/06 09:18
個人承擔的社保是不計入企業(yè)應付職工薪酬的,這個科目是只有公司承擔的部分才計入。
84784954
09/06 09:19
那其他應收款不平,余額在貸方,我發(fā)工資的時候已經扣回來了
嬋老師
09/06 09:37
你這個其他 應收款個人部分的社保應該是在貴公司支付社保的時候沖平
借:管理費用-社保(公司承擔部分)
其他應收款-社保(個人承擔部分)
貸:銀行存款
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