問題已解決

老師好,上個月的開票開錯了,這個月才紅沖掉,報稅咋辦

84784999| 提問時間:09/05 15:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 報稅按紅沖后的數(shù)字來申報
09/05 15:23
84784999
09/05 15:25
收入,把開錯的減掉
劉艷紅老師
09/05 15:27
你開了負數(shù),會直接沖減了呀,你不用單獨減
84784999
09/05 15:27
還是咋操作呢
劉艷紅老師
09/05 15:27
不用操作呀,你開了負數(shù)發(fā)票,不是直接沖賬收入了嗎
84784999
09/05 15:28
這個月開的負數(shù)啊
84784999
09/05 15:28
報稅不是報8月的嗎,8月份開的正數(shù),9月份才開的負數(shù)
劉艷紅老師
09/05 15:29
8月正常申報,9月申報按負數(shù)后的
84784999
09/05 15:29
稅咋辦,8月安正常交稅,那9月
劉艷紅老師
09/05 15:30
是的,這具8月是正常交稅的
劉艷紅老師
09/05 15:30
9月按沖減后的來交稅
84784999
09/05 15:31
主要是開錯的這個還是3%的發(fā)票,全額預(yù)交了,我們是建筑企業(yè),其他都是安9%開的
劉艷紅老師
09/05 15:33
那你紅沖的也是按3%來開的,這個又沒影響
84784999
09/05 15:37
9月份紅沖完,還要開同等金額的,那8月份的稅交了,9月份一負一正就不用交稅了是吧,是這個意思哈
劉艷紅老師
09/05 15:38
8月先交,9月又抵減了
84784999
09/05 15:42
就是這樣是吧
劉艷紅老師
09/05 15:43
是的是的,就是這樣的,其實并沒有多交
84784999
09/05 15:44
那就行,相當(dāng)于提前交了哈,然后安實際的收入和稅費申報就行是吧
劉艷紅老師
09/05 15:48
是的,是的,就是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~