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收承兌匯票500萬,借應收票據(jù)500萬,貸應收賬款500萬,但是后期承兌匯票過期了,我們沒收到錢,那應該怎么做賬?沖紅,還是借應收票據(jù)貸以前年度損益調(diào)整貸銷項稅

84785002| 提問時間:09/05 14:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個沒有收到錢,就做相反的分錄,借應收賬款,貸應收票據(jù)
09/05 14:23
84785002
09/05 14:25
屬于少記收入,少確認收入嗎
宋生老師
09/05 14:26
你好!你這個之前沒有確認過收入嗎
84785002
09/05 14:28
沒確認,沒開過發(fā)票
宋生老師
09/05 14:29
你好!那貨物已經(jīng)交付了嗎
84785002
09/05 14:44
是勞務。完事了,如果,本月確認無票收入。那銷項稅,需要補交?按1%開發(fā)票,500萬收入,銷項稅是49504?
宋生老師
09/05 14:45
你好!是的,就是這樣計算了
84785002
09/05 14:48
小規(guī)模納稅人,8月記收入,往期收入,那幾月份申報啊,24年10月申報7-9月季度嗎?還是去23年重新更正申報
宋生老師
09/05 14:49
你好!正規(guī)的做法,是去更正申報23年
84785002
09/05 14:49
一規(guī)模納稅人,確認以前年度收入,貸以前年度損益調(diào)整?小規(guī)模有以前年度調(diào)整這個科目嗎?
宋生老師
09/05 14:50
你好!正規(guī)的做法,都是以前年度損益調(diào)整科目
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