問(wèn)題已解決

之前股東個(gè)人匯到公司1萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)入的實(shí)收資本,但是因?yàn)楣蓶|是國(guó)外人員,匯款需要匯入到資本金戶(hù),但是股東匯到的是基本賬戶(hù),現(xiàn)在做分錄怎么做?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:09/05 14:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在打算做實(shí)收資本還是打算做其他的,比如借款?
09/05 14:01
84785023
09/05 14:09
不打算做實(shí)收資本,因?yàn)楣蓶|已經(jīng)把實(shí)收資本的全部金額一次性到賬了,現(xiàn)在看實(shí)收資本是多了一萬(wàn)元,想后續(xù)把這一萬(wàn)元在打回給股東,怎么做會(huì)比較好
宋生老師
09/05 14:10
你好!那就當(dāng)借款,計(jì)入其他應(yīng)付款更好
84785023
09/05 14:13
借:銀行存款:10000,貸:他應(yīng)付款:10000 還給股東就是借:他應(yīng)付款:10000,貸:銀行存款:10000
宋生老師
09/05 14:14
你好!是的,就是這樣了
84785023
09/05 14:14
我收到實(shí)收資本的話,我的會(huì)計(jì)分錄是寫(xiě) 借:銀行存款:200000,貸:實(shí)收資本:200000
宋生老師
09/05 14:14
你好!是的,就是這樣了
84785023
09/05 14:21
老師,之前的一萬(wàn)我錄入到實(shí)收資本上了,所以資產(chǎn)負(fù)債表上面的實(shí)收資本一直是1萬(wàn)元,之前做的都是手工賬。準(zhǔn)備這個(gè)月開(kāi)始做電子的。 一年前做的分錄是借:銀行存款:1萬(wàn),貸:實(shí)收資本:1萬(wàn) 那我是否可以把一年前的手工賬全部錄入成電子帳時(shí),直接把錯(cuò)的分錄更改成借:銀行存款:10000,貸:他應(yīng)付款:10000。再去稅務(wù)局改資產(chǎn)負(fù)債表。還需要改其它的報(bào)表嗎?
宋生老師
09/05 14:21
你好!可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。改了資產(chǎn)負(fù)債表就好了
84785023
09/05 14:23
好的,謝謝老師
宋生老師
09/05 14:24
你好!不用客氣的了
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