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計提的業(yè)務費和實際支付的金額不一樣,計提的比實際多,怎樣去平賬呢,會計分錄怎么寫呢
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速問速答如果計提的業(yè)務費比實際多,需要調(diào)整。會計分錄為:借管理費用-調(diào)整,貸應付賬款或銀行存款。簡單說就是把多計提的部分從費用賬戶轉到應付款或現(xiàn)金賬戶,保持賬實相符。
09/03 14:11
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09/03 14:46
計提的時候,我們用的分錄是,借銷售費用業(yè)務費,貸應付賬款。支付的時候借應付賬款,貸現(xiàn)金。
小智老師
09/03 14:48
如果計提多,分錄調(diào)整為:借管理費用-調(diào)整,貸應付賬款。支付時:借應付賬款,貸現(xiàn)金。這樣確保賬目準確。
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09/03 14:53
不能用銷售費用進行調(diào)整,是嗎
小智老師
09/03 14:56
如果不能調(diào)整銷售費用,那就用管理費用來調(diào)整。先借管理費用,貸應付賬款,后付現(xiàn)時,借應付賬款,貸現(xiàn)金。確保賬面一致。
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