問題已解決

8月開發(fā)票1000,這月發(fā)現(xiàn)金額有誤,要在9月紅沖,開正確的1130,商品的進(jìn)項是1100,能不能抵扣?在申報8月時抵扣,還是申報9月時抵扣?

84785027| 提問時間:09/03 10:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,您這個進(jìn)項正常抵扣,和紅字發(fā)票沒關(guān)系。
09/03 10:31
84785027
09/03 10:39
有留抵哦
東老師
09/03 10:41
進(jìn)項稅額認(rèn)證了也就是留底
84785027
09/03 10:49
不過,下個月就正常了
東老師
09/03 10:49
對的,下月就是正常的了。
84785027
09/03 10:54
老師,能不能,下個月才勾選抵扣的?
東老師
09/03 10:54
可以 你下月再認(rèn)證就成
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