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老師帳套里的待抵扣進項稅額就是報表里的期末留抵稅額是不是?

84785016| 提問時間:08/31 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是 待抵扣是輔導期納稅人 當月認證當月不能抵扣的 留底看轉出未交增值稅
08/31 13:39
84785016
08/31 13:46
那老師我認證了沒抵扣,因為沒有銷項稅,那這沒抵扣的怎么做分錄啊
郭老師
08/31 13:47
借轉出未交增值稅 貸進項 三級科目
84785016
08/31 13:49
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅2628.24 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅2628.24 借:應交稅費-待抵扣進項稅額112159.8 待:應交稅費-應交增值稅-進項稅額112159.8 這樣的分錄對不對老師
84785016
08/31 13:52
哦那我這邊沒抵扣的112159.8 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅112159.8 待:應交稅費-應交增值稅-進項稅額112159.8 這樣才對是吧老師
郭老師
08/31 13:59
你好 第二個是正確的
84785016
08/31 14:01
那轉出未交增值稅的金額就是報表里留抵稅的金額,她倆是不是一致的老師
84785016
08/31 14:06
還有老師那這筆抵扣了,分錄怎么做? 2個問題老師麻煩一并回復一下
郭老師
08/31 14:12
一致 借銷項 貸轉出未交增值稅
84785016
08/31 14:15
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額112159.8 待:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅112159.8 懂了謝謝老師
郭老師
08/31 14:20
不用客氣 周末愉快
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