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代理記賬把應(yīng)收記為應(yīng)付去了,然后這筆賬錢是收到了,票也開了,但是應(yīng)付借方有余額,這種怎么處理

84785033| 提問時間:08/28 17:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
發(fā)票開了,錢收了,應(yīng)付賬款就應(yīng)該平了呀。有余額就是其他供應(yīng)商的款,
08/28 17:39
84785033
08/28 17:45
如果正確做是會平的,但是他們把科目弄錯了,應(yīng)收做成應(yīng)付,最主要的是,供應(yīng)商后面開了一張承兌票給我們,我們也收到了錢,他把這筆錢做成借:銀行存款貸庫存現(xiàn)金,最后就不平,應(yīng)付就是借方存在金額
家權(quán)老師
08/28 17:46
那個不是發(fā)票的原因,是承兌匯票錯賬,把錯賬紅沖后做正確的分錄就行
84785033
08/28 17:50
你的意思是把借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 這筆分錄紅沖,然后做成借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 是這個意思嗎
家權(quán)老師
08/28 17:53
你是收到匯票 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)付賬款
84785033
08/28 17:57
是收到承兌匯票,但匯票后面到的是錢
家權(quán)老師
08/28 17:59
你再做匯票兌現(xiàn)的分錄就行了
84785033
08/28 17:59
那我后面不是還的做一筆分錄借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 紅沖這筆分錄 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)付賬款 ?借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
家權(quán)老師
08/28 18:02
可以直接 合并 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
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