問題已解決
老師麻煩問一下,這個月增值稅交多了,形成了留抵,怎么做會計分錄?一般納稅人
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速問速答當企業(yè)增值稅繳納過多形成留抵時,可通過以下會計分錄處理:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款/留抵稅額)
貸:應交稅費-未交增值稅
此操作表明將多繳的增值稅從應交稅費轉至未交增值稅賬戶,體現(xiàn)了留抵稅額的積累。確保在處理時遵循當?shù)囟惙ㄒ?guī)定,適時調整財務報表以反映這一變化。
08/27 16:34
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