問題已解決

老師,物業(yè)費收入記合同負債配著待轉(zhuǎn)銷項稅,如果之前記賬的預收,也沒有提稅,我把預收轉(zhuǎn)到合同負債,需要同事把待轉(zhuǎn)稅提出來嗎

84785029| 提問時間:08/27 15:58
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金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
當您將預收款調(diào)整至合同負債時,確實需要同步處理待轉(zhuǎn)銷項稅的問題。簡單來說,預收款轉(zhuǎn)為合同負債意味著服務或商品提供給客戶的過程開始,這時應該按照稅法規(guī)定,將之前的未計提的待轉(zhuǎn)銷項稅進行確認并計入應交稅費科目。這樣做的目的是確保會計處理符合稅收政策,避免后續(xù)產(chǎn)生稅務風險。具體操作時,建議與財務團隊溝通,共同完成這一調(diào)整,以確保會計信息的真實性和合規(guī)性。
08/27 16:00
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