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公司購進(jìn)車輛80萬已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,已折舊完,凈值3萬現(xiàn)在出售30萬,需繳納什么稅

84784984| 提問時(shí)間:08/26 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在需要交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
08/26 12:57
84784984
08/26 12:58
增值稅按什么繳納,不是說低于原值出售不繳納嗎
郭老師
08/26 12:59
你好,不管低不低于都需要正常繳納。如果你單位是一般納稅人2013年之后買來的是一般計(jì)稅的13%的增值稅, 附加稅12%小型微利企業(yè)減半 印花稅,萬分之3小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤5%。
84784984
08/26 13:00
那就是增值稅按售價(jià)30計(jì)算
郭老師
08/26 13:01
你這個(gè)是含稅的吧 如果是的話,30÷1.13×13%就是銷項(xiàng)稅額。你有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784984
08/26 13:02
車輛進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
郭老師
08/26 13:02
其他的進(jìn)項(xiàng)呀,你有辦公用品維修費(fèi)的,這些都可以抵扣。
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