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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛80萬(wàn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,已折舊完,凈值3萬(wàn)現(xiàn)在出售30萬(wàn),需繳納什么稅
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速問(wèn)速答你好,現(xiàn)在需要交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
08/26 12:57
84784984
08/26 12:58
增值稅按什么繳納,不是說(shuō)低于原值出售不繳納嗎
郭老師
08/26 12:59
你好,不管低不低于都需要正常繳納。如果你單位是一般納稅人2013年之后買(mǎi)來(lái)的是一般計(jì)稅的13%的增值稅,
附加稅12%小型微利企業(yè)減半
印花稅,萬(wàn)分之3小型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)5%。
84784984
08/26 13:00
那就是增值稅按售價(jià)30計(jì)算
郭老師
08/26 13:01
你這個(gè)是含稅的吧
如果是的話(huà),30÷1.13×13%就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額。你有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784984
08/26 13:02
車(chē)輛進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
郭老師
08/26 13:02
其他的進(jìn)項(xiàng)呀,你有辦公用品維修費(fèi)的,這些都可以抵扣。
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