問題已解決
1月做了未開票收入2700元,4月開了發(fā)票忘記沖減2700,7月申報增值稅的時候沖減2700出現(xiàn)比對異常,然后專管讓我更正4月申報表在4月當(dāng)月減2700元。 我可以不回到4月增值稅更正,可以在8月沖紅4月發(fā)票,開張正確的,在8月沖減2700嗎。7月我就不沖減,正常開票金額申報。想問一下可以這樣操作嗎?
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速問速答同學(xué)你好
不建議這樣操作
稅務(wù)機(jī)關(guān)要求您更正 4 月申報表,在 4 月當(dāng)月沖減 2700 元,是為了保證申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。如果您不按照要求回到 4 月進(jìn)行更正,而是在 8 月沖紅 4 月發(fā)票并重新開具,再在 8 月沖減 2700 元,可能會導(dǎo)致申報數(shù)據(jù)混亂,增加稅務(wù)風(fēng)險。
建議您按照專管員的要求,更正 4 月申報表進(jìn)行處理,以保持稅務(wù)申報的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
2024 08/23 10:29
84785041
2024 08/23 10:30
哦哦好的
樸老師
2024 08/23 10:33
滿意請給紅五星好評,謝謝
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