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老師,今年4月份增值稅報表報錯了,更正4月份,5,6,7月份,也需要更正申報嗎?

84785035| 提問時間:2023 01/20 12:06
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
對于4月份增值稅報表報錯的情況,4,5,6,7月份的增值稅報表也需要進(jìn)行更正申報,根據(jù)《增值稅征收管理辦法》的報表申報規(guī)定,報表在規(guī)定的時間內(nèi)不得更正申報,一旦發(fā)現(xiàn)報表出現(xiàn)錯誤,公司必須要按照有關(guān)規(guī)定立即更正。更正的方式有兩種:一是增補(bǔ)報表更正,二是在原報表上簽名蓋章并按照要求附加報表,不能采用現(xiàn)場糾正或書面通知更正報表的方式。同時,更正增值稅報表也要注意增值稅征收管理系統(tǒng)中的報表更正、調(diào)整等操作,以確保報表更正申報的準(zhǔn)確性。拓展知識:國家征管部門對報表有關(guān)資料應(yīng)予以保證。在增值稅征收管理系統(tǒng)中,發(fā)票環(huán)節(jié)要求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的嚴(yán)格管理,開具的發(fā)票要求和實際的收貨、付款等實物流程一致,以及關(guān)聯(lián)的稅收管理報表中的準(zhǔn)確性,都是要求公司仔細(xì)核對的重要內(nèi)容。
2023 01/20 12:16
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